绵投集团召开2023年财务专项检查工作动员会

为规范绵投集团所属子公司财务管理,强化财务监督,保障资金、资产安全,确保财务工作合规、高效进行,集团财务管理中心将对富达公司等12家子公司开展财务专项检查。为确保检查工作顺利开展,9月7日,财务管理中心召开了工作动员会。集团总会计师齐飞、财管中心全体员工以及委派财务负责人参加会议。

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本次检查,将采取查看凭证、账簿、现场盘点等方式,对被检查单位货币资金管理、实物资产管理、会计核算、债权债务管理、费用管理、大额度资金使用及“两金压降”等方面进行检查。同时,将以前年度审计、检查问题整改情况纳入本次检查范围。

集团总会计师对此次动员大会作了总结,并针对后期财务工作优化与提升提出了具体要求:一是希望通过检查整改的方式,尽早发现问题,规避财务风险。二是在环境压力及经济形势严峻的当下,转变认知、强化意识,持续优化财务工作水平,发现问题及时解决,积极汇报,通过沟通交流等相互学习的方式,持续提升财务管理水平。三是坚守底线,严格各类审核审批程序,实行分级审核把关,持续强化提升财务核算、税务、资金管理等方面工作水平,坚守廉洁自律。

下一步,财务管理中心将对各公司问题整改情况进行跟踪,及时查找漏洞、补齐短板,夯实会计基础管理,防范廉洁合规风险,堵塞管理漏洞,不断提升财务工作质量和效率,为企业健康发展保驾护航。